Skip to content
May 9, 2025
สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • เกี่ยวกับเรา
    • โครงสร้าง
    • ประวัติ
    • ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
    • คณะกรรมการตรวจสอบ
    • บุคลากร
  • ข่าวกิจกรรม
  • กลุ่มงาน
    • การบริหารความเสี่ยง
      • แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปี 2566
      • คู่มือการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
      • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง
      • คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริต
      • แบบฟอร์มการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(ส่วนงานย่อย)
      • ความเสี่ยงสำนักงานตรวจสอบภายใน
      • ปฎิทินบริหารความเสี่ยง 4 ไตรมาส
      • แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
      • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
    • การควบคุมภายใน
      • แบบฟอร์มการประเมินผลการความคุมภายใน(ส่วนงานย่อย)
    • การจัดการความรู้
      • การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานตรวจสอบภายใน
      • แผนการปฏิบัติงาน KM
  • แผนสำนักงานตรวจสอบภายใน
    • แผนตรวจสอบและแผนปฏิบัติการประจำปี
    • รายงานผลการดำเนินงาน
  • กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
    • ข้อบังคับ ระเบียบ กฎบัตร
      • ข้อกำหนด
      • ข้อบังคับ
      • ระเบียบ
      • กฎบัตร
    • คำสั่งและประกาศ
      • คำสั่ง
      • คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
      • ประกาศ
    • หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
    • หน่วยงานภายนอก
    • รายงานของผู้สอบบัญชี
  • คลังความรู้
    • มาตรฐาน
      • มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
      • มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
      • มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
      • มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
    • การประเมินการปฏิบัติงาน
      • ระบบประเมินออนไลน์ ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (พ.ศ.๒๕๖๕)
      • ปฏิทินตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
      • รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินฯ
      • คู่มือการประเมินการปฏิบัติงาน
    • ITA
    • คู่มือ
    • การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
      • ข้อบกพร่องที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบจากการปฏิบัติการด้านพัสดุ
      • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
  • แบบสอบถาม แบบประเมิน
    • แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2568
    • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการระบบสารสนเทศ (website) ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2568
    • แบบตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารของส่วนงาน
    • สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ
  • FAQs
    • คำถามที่พบบ่อย
    • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    • การจัดซื้อจัดจ้าง
Main Menu

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน-สำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563Download
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565Download
s3
s3
s4
s4
s2
s2
s1
s1
s5
s5
s6
s6
s9
s9
s8
s8
s7
s7

หมวดหมู่

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สมาคมนักตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Internal Auditor (IIA)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การบริหารความเสี่ยง มจร
สำนักงานประกันคุณภาพ มจร

สถิติเว็บไซต์

สำนักงานตรวจสอบภายใน                                             อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                  เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๙๘

อีเมล audit@mcu.ac.th

แผนที่

ช่องทางติดต่ออื่น

Admin by Monthira
Powered by WordPress and HitMag.